為進(jìn)一步規范財務(wù)管理流程,11月17日至23日,公司財務(wù)部組織人員對各供水分公司財務(wù)制度執行情況進(jìn)行了年內第二次專(zhuān)項審計。
此次審計主要包括貨幣資金及銀行存款,材料物資管理,用戶(hù)工程管理,抄表收費及MIS、用友系統操作管理等內容。審計顯示,各供水分公司財務(wù)制度執行情況總體良好,現金管理規范,大額現金及時(shí)送存銀行,倉庫物資擺放整齊,收發(fā)規范,但也存在用戶(hù)工程管理上先施工后收款和MIS系統特殊水量先處理后審批等問(wèn)題。對于檢查中發(fā)現的問(wèn)題,檢查小組要求相關(guān)供水分公司及時(shí)做好整改落實(shí)工作。