內審員以《內部審核檢查表》為指引,深入各部門(mén)、分場(chǎng)進(jìn)行了嚴格認真的現場(chǎng)審核,仔細挖掘文件實(shí)施中還存在的漏洞,對所發(fā)現的不合格項向被審核部門(mén)當場(chǎng)作出明確說(shuō)明。此次內審共查出問(wèn)題40項,開(kāi)具3份不符合報告,并要求各部門(mén)以此為據立即著(zhù)手整改。
公司將以此次內審工作為契機,將標準轉化為保證安全生產(chǎn)、夯實(shí)管理基礎的有效手段,確保公司各項目標任務(wù)順利完成。下一步,公司將于5月中旬進(jìn)行管理評審,并做好5月底迎接外審的準備。