為夯實(shí)內部審計基礎工作,進(jìn)一步提高內部審計工作質(zhì)量,實(shí)現內部審計工作規范化和標準化,集團公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司內部審計制度》。
《制度》規定,集團公司財務(wù)資產(chǎn)審計部為內部審計機構,配備專(zhuān)職審計人員,在董事長(cháng)直接領(lǐng)導下獨立行使內部審計監督權,對集團發(fā)展并報告工作。同時(shí),接受上級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導和監督?!吨贫取愤€對內部審計機構的職能、職責以及權限逐一進(jìn)行了明確。此外,《制度》詳細規定了內部審計工作的程序。